近日,财务、审计等部门组成联合检查组,对全场范围内7家独立核算和相关职能部门,开展内控执行情况综合检查。
本次检查范围,涵盖财经纪律执行、存货盘点,公车管理、公务接待、项目执行、劳动用工管理等方面,并对上次检查反馈问题整改情况进行回头看。
通过检查,各单位、各部门都能严格按照内控制度要求规范执行,各单位、部门之间相互协作、相互制约,在实施控制、信息沟通与披露、检查与监督等方面,得到全面贯彻执行,有效地防范各类经营风险,确保了农场公司各项工作高效有序运行。本次检查中仍发现部分单位存在未按合同约定时间履约、相关经济事项收支核算不明确等问题;有关单位负责人表示,要立即做好相关问题整改工作,确保农场公司和社区各项工作高质量推进。