为加强财务管理工作,进一步规范财务收支行为,农场公司审计人员对3个独立核算单位及社区进行了内审。
这次审计内容主要包括内控制度执行情况、预算外资金收支、单位预算执行情况、固定资产管理及以前年度审计发现问题的整改和审计审计建议落实情况,检查了农场经费支出管理和会计基础规范化相关制度的落实。
通过检查,审计部门向各单位出具了书面审计报告,对审计结果进行了总结。明确指出了审计发现的问题,并针对问题提出切实可行的整改意见和建议,充分发挥了内部审计的监督和服务作用。
通过内审查找存在问题并不是最终的目的,各单位对存在问题进行认真整改的同时,切实把“依法理财,科学理财,规范管理”落到实处,进一步严肃财经纪律,规范财务收支行为,确保各项支出合理有序,提高财务综合管理水平。